索引号: | 330523/2025-01779 | 成文日期: | 2025-04-24 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
文件编号: | 发布机构: | 昌硕街道 | |
文件效力: |
昌硕街道2024年财政预算执行情况和
2025年财政预算的报告
一、2024年财政预算执行情况
(一)政府收入执行情况。完成财政(税收)收入7.34亿元,各项收入按规定上缴县财政纳入县政府收入预算管理。
(二)本级财政收支预算执行情况。
1.收入预算执行情况。2024年完成本级财政收入43833万元,包括:财政体制补助收入 8540万元;上级财政专项补助收入32280万元;上年结转收入2882万元;其他收入131万元。
2.支出预算执行情况。2024年完成本级财政支出 41290万元,结转下年支出2368万元。
(三)主要工作完成情况
1.统筹财政支出,提高财政保障能力。按照“保稳定、保运转、保民生、促发展”要求,突出重点、兼顾一般的原则,统筹安排好财政收支;紧紧围绕县委县政府“九个一律”和过紧日子的工作要求,严格控制一般性支出,大力压缩“三公”经费支出,降低行政成本;深化预算改革,加强对预算编制和执行的监督管理,建立健全预算执行动态台账。
2.调整支出结构,着力改善民生福祉。优环境促人居,老旧小区改造、环境卫生整治提升、五水共治等工作,全年累计投入资金1239万元,人居环境进一步改善;惠民生增福祉,持续加大社会救济、老龄、文化、教育、卫生健康事业等投入,全年共计投入资金2001万元,提高了社会保障水平;保平安强治理,全力支持社会治理改革,切实保障四个平台建设、治安管理、社区矫正、安全生产等事务,全年投入资金1687万元,加大社会平安治理力度,确保社会平安稳定。
3.规范财政管理,提高资金使用效益。开展财政资金运行绩效评价,进一步增强资金分配的科学性,把资金用在刀刃上;做好财政资金就地就近监管工作,转变思路,创新监管方式,实现检查型监督向管理型监督转变;积极推进财政体制改革,继续深化国库集中支付、一体化平台运行、政府采购、浙里基财运行等财政改革,着力提升财政绩效管理水平。
二、2025年财政预算安排情况
(一)政府收入预算安排情况。完成财政(税收)收入9亿元。
(二)本级财政收支预算安排情况。
1.收入预算安排情况。2025年本级财政收入安排23567 万元。包括:财政体制补助收入8412万元;上级财政专项补助收入 8687万元;上年结转收入2368万元;专项债券收入4000万元,其他收入100万元。
2.支出预算安排情况。2025年财政支出安排23567万元。其中:
(1)本级财政支出21881万元,包括:基本支出4206万元;项目支出17675 万元,其中:社会事业项目支出12459万元,经济发展项目支出1216元,专项债项目支出4000万元。
(2)转移性支出1686万元,包括:教育、卫生等共同财权事权。
(三)主要工作安排
1.兜住三保底线,保障重点项目推进。坚持量入为出原则,深化零基预算改革,健全完善能增能减、有保有压的预算分配机制,合理安排支出预算规模;坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序,坚决兜住“三保”底线;严格按照县委县政府“九个一律”和过紧日子工作要求,严控一般性支出,建立保障项目和专项支出的“财力清单”,集中财力保障街道党工委、办事处中心工作。
2.强化预算执行,提高绩效管理水平。完善支出标准体系,硬化预算约束,规范预算管理,加大统筹力度,加快预算执行进度;深化预算绩效管理改革,健全全过程预算绩效管理运行机制,进一步规范资金管理行为,优化财政资源配置,提升公共服务质量。
3.完善内控制度,规范财政资金管理。建立健全财务管理制度,明确财务收支审批程序,结合2024年度经济责任审计工作,持续推进内控、六大经济业务制度建设和执行,制定全流程操作规程,充分利用“预算管理一体化”、“浙里基财”、“经济运行信息管理”三套系统,有效防范化解业务风险和廉政风险。