索引号: 2573646E/2025-00016 成文日期: 2025-03-06
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文件编号: 发布机构: 上墅乡
文件效力: 有效
2025年财政预算及三公经费预算
发布日期:2025-03-06 16:15:35

一、2025财政预算安排情况

(一)收入预算安排情况。2025年本级财政收入安排11987万元,收入包括:财政体制补助收入预计4315万元(基本支出补助收入2027万元、基本财力补助收入1081万元、超收分成收入1207万元);土地出让金财政结算收入预计4000万元;上级财政专项补助收入预计2500万元;上年结转收入预计1172万元。

(二)支出预算安排情况2025年财政支出安排11187万元,其中:

1.本级财政支出9819万元,包括:基本支出2050万元;项目支出7769万元,其中:社会事业项目支出6769万元,经济发展项目支出500万元,政府投资项目支出500万元。

2.转移性支出1368万元,包括:债务还本付息支出903万元,教育、卫生、公安等共同财权事权转移性支出465万元。

3.结转下年支出800万元。

二、2025年“三公”经费预算情况。

2025,我单位三公经费财政拨款支出预算19.652万元。其中:

因公出国(境)费财政拨款支出算数0万元。

公务用车购置及运行维护费财政拨款支出算数3.2万元,车辆购置费0.00万元,公务用车购置数0辆,车均购置费用支出0万元。公务用车运行维护费3.2万元

公务接待费财政拨款支算数16.452万元。